财务审计岗位职责
在快速变化和不断变革的今天,岗位职责使用的情况越来越多,岗位职责是组织考核的依据。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编为大家收集关于财务审计岗位职责,希望你喜欢。
财务审计岗位职责【篇1】
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
3、1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3、2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3、3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3、4负责对重点、难点及创新领域的.项目审计工作,开展审计调研工作。
3、5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
财务审计岗位职责【篇2】
1.在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作。
2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。
3.严守审计纪律,恪守审计职业道德。
4.掌握会计、审计及其相关专业知识。
5.负责档案管理等日常事务工作。
6.具体实施财务收支审计和审计专项调查。
7.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。
8.认真学习会计、审计业务知识,不断提高自身业务水平。
9.完成领导临时交办的.任务。
财务审计岗位职责【篇3】
1、负责公司审计项目的执行工作;
2、对公司财务信息资料的`可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;
3、编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;
4、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
5、协助上级领导进行制定财务审计工作计划。
财务审计岗位职责【篇4】
1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账
2、增值税、附加税、企业所得税,财务报表申报;
3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。
4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理
5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符
财务审计岗位职责【篇5】
职责描述:
1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;
2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;
3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;
2、具备财务、审计相关资格证书;
3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;
4、具有优秀的`职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;
5、具有良好的职业操守
6、适应出差
财务审计岗位职责【篇6】
职责:
1、负责项目投标工作,完善公司投标程序、投标制度以及投标资源的建设和管理;
2、积极有效地与各部门配合参加投标活动;
3、根据招标要求,负责招投标信息的收集,汇总,投标文件资料准备、制作、审核及投标办理;
4、进行项目投标工作,控制标书质量,提高投标项目的竞争力;
5、进行公司投标项目结果的.整理和经验总结;
6、竣工工程的结算工资。
任职要求:
1、5年以上工作经验,工程管理、工民建、造价等相关专业本科及以上学历;
2、熟悉房地产行业投标程序,熟悉工程及材料询价,掌握合同编制技能,熟知相关法律法规;
3、熟悉目标成本测算、施工图目标成本的测算、全过程合约规划及招标计划的编制;
4、熟悉材料设备核价,招投标,预算编制、结算审核、成本管控等管理工作经验。
5、有较好的语言、文字表达能力,文笔优秀,有独立工作的能力和承受压力的能力;
6、良好的人际交往能力与团队合作精神,工作认真、负责、细致、有耐心、注重细节,具有良好的观察分析及谈判能力;
7、能够熟练使用日常办公软件。
8、业内优先。
财务审计岗位职责【篇7】
1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。
3、具有较强的成本管控能力;
4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;
5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。
财务审计岗位职责【篇8】
1、对公司治理、经营状况、风险管理和内部控制过程等进行审计;
2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;
3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。
财务审计岗位职责【篇9】
1.严格按照集团标准要求对系统内客户签约信息及结算凭证进行审核,并做好结算凭证的收集归档;
2.定期收集、整理各城市项目签章模板,并进行统一管理;
3.日常审核问题及时与城市项目对接人员或数据运营沟通反馈,并定期输出审核简报;
4.完成其他相关工作或上级交予的任务。
财务审计岗位职责【篇10】
财务审计岗位职责:
1、负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
2、负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
3、负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
4、负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
5、负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
6、负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
7、负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
8、负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
9、负责做好审计工作,检查、指导各子公司的'财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10、负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
11、负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
12、协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
13、完成集团领导交给的其他工作。
辅助工作职责:
1、负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
2、负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
3、负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
4、负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
5、依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
任职要求:
1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;
2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;
3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。
财务审计岗位职责【篇11】
1.完成所分配模块的审计任务,确保审计进度及质量;
2.编制工作底稿,充分收集审计证据,确保审计结论公正客观;
3.撰写审计报告,并与被审计单位沟通确认;
4.审计结束后及时整理并归档审计底稿;
5.上级交办的其他相关工作。
财务审计岗位职责【篇12】
1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议
2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项
3、负责月度、年度绩效考核数据的'真实性稽核
4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核
5、负责报价系统数据的准确性稽核
6、负责50万以上重大项目稽核
7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核
8、执行上级交代的其他事项
财务审计岗位职责【篇13】
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的`内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、进行企业,按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
财务审计岗位职责【篇14】
1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求,开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作;
2、参与部门安排的审计项目,包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据,并为其他相关IT服务提供支持;
3、针对公司IT审计中发现的.问题,跟踪落实相关整改工作;
4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等;
5、领导安排的其他工作。
财务审计岗位职责【篇15】
1、根据审计计划,开展公司各业务流程的`内部审计和外部审计工作;
2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;
3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;
4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;
5、完成部门领导交待的其他工作。
财务审计岗位职责【篇16】
it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:
1、按照项目计划执行it审计服务;
2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;
3、进行其他非it相关的公司层面及流程层面内控测试;
4、作为项目成员参与it审计项目;
5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;
6、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、有创意、良好的.沟通能力、分析能力,能有效地解决问题
5、具备较强的抗压能力,能适应长期出差。
财务审计岗位职责【篇17】
1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;
2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;
3、负责公司各板块业务的财务审计;
4、组织对项目及业务操作执行的各个环节进行监控,对业务运营过程中的.潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。
5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;
6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,
7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;
8、按时、保质完成分配的审计任务。
财务审计岗位职责【篇18】
职责:
1、负责公司管理信息系统的维护,公司OA信息的建设及维护、公共邮箱的维护、各项信息化平台系统的.建设及维护等;
2、负责公司IT系统管理的具体工作,包括IT项目的实施推进、IT平台网络的维护、管理、升级;
3、负责公司信息化资源建设,培训,及相关信息的发布与维护
4、支持和响应业务部门对IT系统提出的各类需求;
任职资格:
1、本科及以上学历,计算机相关专业毕业;
2、5年以上ERP/OA系统/明源系统开发实施维护经验,3年以上地产开发商IT工作经验者优先;
3、具有地产企业IT平台搭建项目管理经验,具有对地产各类信息系统二次开发、管理及实施的成功经历。
4、有团队精神,沟通表达能力强,有创新思维。
财务审计岗位职责【篇19】
岗位职责:
1)参与对合资公司的财务审计、专项审计、kpi审计、税务审计;
2)参与拟收购目标公司的尽职调查和过渡期审计;
3)负责税收新政策的`的和答疑;
任职条件:
1、学历:第一学历为国内或国外全日制普通高校本科学历且拥有学士学位,拥有硕士学位者优先;
2、专业及资质:税务、会计、审计及相关专业;或具有cpa、cia等资格等资格
3、工作经验:
(1)5年以上燃气或工程相关行业税务工作经验;
(2)或4年以上知名会计师事务所、税务师事务所税务审计工作经验;
4、其他:能接受45%的出差率。
财务审计岗位职责【篇20】
职责:
1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;
2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;
3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;
4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;
5、根基审计任务,与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;
3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;
4、沟通协调能力、语音表达能力好;
5、良好的`团队精神、职业道德修养和职业形象;
6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的保密意识;
7、有会计初级职称优先;
8、英语优秀者优先;
9、有外资企业工作经验者优先。
财务审计岗位职责【篇21】
1、服从项目经理的安排,进行项目审计的现场实施;
2、编制审计工作底稿及时反映审计中出现的'业务问题;
3、协助主审人员完成后期整理工作,统计、整理附注披露数据;
4、和其他项目团队成员建立良好的工作关系,确保项目顺利完成;
5、具有强烈地学习意识,不断提高自身审计技能、学习新的财务相关法规和规范
财务审计岗位职责【篇22】
1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;
2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;
3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;
4、能有效地指导低层级人员的工作。
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;
3、参与组织公司的年度审计工作;
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;
6、完成领导临时交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;
2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;
3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;
4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度。
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;
3、参与组织公司的年度审计工作;
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;
6、完成领导临时交办的其他工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;
2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的'逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;
3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;
4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度;
5、能适应短期出差。
财务审计岗位职责【篇23】
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的.重大经济活动;
8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。
财务审计岗位职责【篇24】
职责
1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;
4、定期或者不定期的进行必要的`专项审计、专案审计和财务收支审计;
5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;
7、进行企业保密,按规定使用所获取得财务资料;
8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。
岗位要求:
1、学历:本科以上学历
2、专业:财务管理学、会计学等相关专业
3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。
财务审计岗位职责【篇25】
1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。
3.具有较强的成本管控能力;
4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;
5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。
财务审计岗位职责【篇26】
向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;
获取所有必要的审计工作文件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;
识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的`问题;
识别及提出改善工作效率的机会;
沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。
财务审计岗位职责【篇27】
岗位职责:(工程方向)
1、完善内控评估体系;
2、负责对建设项目工程管理的'真实性、合法性、规范性、效益性、检查预评价;
3、及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与有关部门的协调和沟通。
任职要求:
1、大专以上,工程造价专业,中级以上职称;
2、同岗位工作3年以上;工程审计人员须有工程现场工作经历(在施工方工作过儿年以上);
3、工程审计人员须懂施工工艺、工程管理,能熟练操作造价软件;
4、需有学习能力、善于表达沟通、有一定的抗压能力。
财务审计岗位职责【篇28】
工作职责:
1.实施各类现场审计项目,编制审计方案,实施审计程序,撰写审计报告;
2.负责对成本进行审计稽核,负责成本管控、与业务部门对接进行成本专案改善;
3.负责供应链采购成本组价及成本合理化减化。
任职要求:
1、本科及以上学历财务审计,数据分析等相关专业毕业。
2、三年以上审计工作经验,有成本稽核/价格评估工作经验者优先;
3、熟练运用office办公软件,认同方太价值观,有注册会计师资质优先。要求:
工作职责:
1.实施各类现场审计项目,编制审计方案,实施审计程序,撰写审计报告;
2.负责对成本进行审计稽核,负责成本管控、与业务部门对接进行成本专案改善;
3.负责供应链采购成本组价及成本合理化减化。
任职要求:
1、本科及以上学历财务审计,数据分析等相关专业毕业。
2、三年以上审计工作经验,有成本稽核/价格评估工作经验者优先;
3、熟练运用office办公软件,认同方太价值观,有注册会计师资质优先。
财务审计岗位职责【篇29】
1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;
2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。
3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。
4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。
财务审计岗位职责【篇30】
职责:
1、主要对财务、人事、行政、工程立项评估、采购管理、工程概预算等内控管理方面的研究工作
2、优化完善审计程序
3、按年度审计计划,进行审计前的.准备,收集被审计单位经营信息及内控情况,进行初步审阅;参与讨论审计重点和程序方法
4、根据分工执行审计程序,做好工作底稿及审计小结;及时向建筑板块审计负责人汇报审计发现
5、起草审计报告,整理归档审计底稿等档案
6、监督被审计单位对整改方案的落实执行情况,对整改证据进行检查验证,评价整改效果
7、起草整改跟踪报告,收集整改证据等档案
任职资格:
所学专业:财务、审计等相关专业
学历要求:全日制211/985大学本科及以上学历
职称要求:持有财务中级职称、造价师证优先
职业技能等级要求:通过CPA或CIA(内审)资格认证优先
专业知识:了解《审计法》、《合同法》、《刑法》等系统知识;对工程管理有一定的了解,熟悉财务、人力资源、采购物流等方面的业务知识。
财务审计岗位职责【篇31】
1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;
2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价
3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,
4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,
5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,
6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,
7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规为进行处理,
8、协助中心负责人开展内部日常事务工作
财务审计岗位职责【篇32】
1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;
2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;
3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;
4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;
财务审计岗位职责【篇33】
职位介绍:
为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:
1、协助完成审计报告的'检查、复核及总结工作;
2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;
3、完成审计函证的编制生成等;
职位要求:
1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
2、英语四级及以上水平;
3、实习期间:20__年11月-20__年4月末
4、出勤率不得低于95%
财务审计岗位职责【篇34】
1、配合财务总监区域酒店财务管理;
2、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);
3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
4、参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;
5、审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;
6、管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的`事务;
7、向管理决策层提供必要的数据信息及分析;
8、完成上级交给的其他工作。
财务审计岗位职责【篇35】
1、认真学习掌握财务政策、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度、会计内容及各项目的支出范围和标准;
2、会计凭证应审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门一致,制单、出纳签名及日期、附件张数、报销人签名是否齐全;
3、原始凭证应严格审核票据是否合法,内容是否真实、完整,报销程序是否齐全,数字是否准确;
4、审计中不符合规定的预算收支和手续不完整的'凭证,拒绝支付或要求经办人办理手续,并有权向审计制单人员提出更正或重新制单;
5、检查总账与分类账的数量是否连接,现金与银行日记账是否日清月结,是否超过库存限额,银行支票收发是否符合规定,是否符合账实、账证、账目;
6、检查各类账表是否符合制度规定和编制要求,各类会计报表中的数据是否与会计账簿中的数据相连,检查关系是否正确;
7、收支指标是否正确,计划是否可行,规定是否合理,支出是否有预算指标,资金是否落实;
8、认真完成其他需要审核的工作,不断总结审核中发现和纠正的问题,提出改进措施。
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